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第一部分 概况
一、本部门职责
1、负责县政府各类会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2、协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文;办理上级发送县政府的公文;负责各类文件、档案的管理工作。
3、研究各乡政府和县直各部门请示县政府的问题,并提出审核意见,报县政府领导审批。
4、督促检查各乡政府和县直各部门对县政府文件、县政府常务会议、县长办公会议决定事项及县政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。
5、根据县政府领导的指示,对政府有关部门间有争议的事项提出处理意见,报县政府领导决定。
6、负责全县的政府法制和依法行政工作,组织实施县政府的行政执法监督检查,协调处理重大行政纠纷和矛盾,对全县的政府法制工作和行政执法进行指导。
7、协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件;协调处理全县经济和社会发展中出现的各类问题。
8、组织对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项决策、政策的专题调研,及时反映情况,提出建议。
9、负责政务信息工作,及时提供信息咨询服务,及时向政府领导提供重要信息。
10、负责县政府值班工作。处理接待群众来信来访,征集人民群众的意见、建议。
11、负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。
12、做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和老干部工作。
13、负责全县政府系统办公自动化建设。
14、办理县政府领导交办的其它事项。
二、内设机构
隰县人民政府办公室内设5个科室,分别是:行政科、文秘科、督查室、信息室、值班室。机关在职人员58人。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
(注:2020年度部门决算报表见附件一)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年初结转和结余0万元,2020年度收入总计676.72万元、支出总计676.72万元。2020年末结转和结余0万元。与2019年相比,收入总计增加4.33万元,增加0.64%,支出总计增加29.29万元,增加4.52%。主要原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计676.72万元,其中:财政拨款收入633.12万元,占比93.56%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入43.6万元,占比6.44%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计676.72万元,其中:基本支出359.07万元,占比53.06%;项目支出317.65万元,占比46.94%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年年初财政拨款结转和结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元, 政府性基金预算财政拨款0万, 国有资本经营预算财政拨款0万元;2020年度财政拨款收入总计676.72万元;支出总计676.72万元,,其中:一般公共预算财政拨款676.72万元, 政府性基金预算财政拨款0万,国有资本经营预算财政拨款0万元;2020年末财政拨款结转和结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元, 政府性基金预算财政拨款0万,国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加4.33万元,增加0.64%,财政拨款支出总计增加29.29万元,增加4.52%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出676.72万元,占本年支出合计的100%。其中,基本支出359.07万元,占比53.06%,项目支出经费317.65万元,占比46.94%。与2019年相比,财政拨款支出总计增加29.29万元,增加4.52%。主要原因是人员变动。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出676.72万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出549.92万元,占81.26%;社会保障和就业(类)支出39.88万元,占5.89%;卫生健康(类)支出15.56万元,占2.3%;农林水支出43.6万元,占6.44%;住房保障(类)支出27.76万元,占4.11%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算603.42万元,支出决算 676.72万元,完成年初预算的112.15%。其中:
一般公共服务支出年初预算603.42万元,支出决算549.92万元,完成年初预算的91.13%,用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出。
社会保障和就业支出年初预算0万元,支出决算39.88万元,用于单位基本养老保险、财政对失业、其他优抚支出、工伤保险基金的补助。原因是2020年社保缴费基数增加,养老保险单位部分缴费比例增加。
卫生健康支出年初预算0万元,支出决算15.56万元,用于单位医疗及财政对其他医疗保险基金的补助。原因是2020年医疗基数增加,相应的医疗保险费增加。
住房保障支出年初预算0万元,支出决算27.76万元,用于单位的住房公积金。原因是2020年缴费基数增加,相应的保险增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出359.07万元,其中:人员经费329.49万元,主要包括工资福利支出;公用经费29.58万元,主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度没有“三公”经费预算安排的支出。
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2020年度没有政府性基金预算财政安排的支出。
九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出29.58万元,比2019年增加4.19万元,增加16.5%。主要原因是人员调整.
(二)政府采购情况说明
我单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
2020年度我单位无涉及预算绩效的项目。
(五)其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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